《商業銀行內部控製與稽核》從商業銀行的風險管理和內部控製的定義、目標、原則、要素、評價標準與方法著手,藉鑒國際上商業銀行內部控製成熟的經驗,係統地闡述瞭我國商業銀行主要業務內部控製評價與稽核的標準和方法。
《商業銀行內部控製與稽核》分上下兩篇。上篇共分五章,第一章內部控製製度。從不同的角度敘說瞭內部控製的概念及其理解,層層介紹瞭內部控製的製度評價稽核與評價標準及其方法。第二章商業銀行內部控製製度及其評價。第三和第四章分彆介紹瞭商業銀行內部控製的重要組成部分:西方主要國傢和我國金融風險的預警體係。第五章我國商業銀行內部控製製度,論述瞭我國商業銀行內部控製的現狀與完善思路。下篇依據我國中央銀行頒布的《商業銀行內部控製指引(徵求意見稿)》,根據我國商業銀行主要業務,具體論述我國商業銀行各個業務環節的內部控製及其評價稽核,包括商業銀行授信業務、資金業務、存款業務、中間業務、會計業務、計算機業務等內部控製及其評價與稽核。
發表於2024-12-24
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