《企業內部控製與審計》共分為十章,第1章至第3章闡述瞭內部控製與審計的基本理論和測試評價技術,第四章至第九章分彆詳細介紹瞭企業銷假售的收款循環,采購與付款循環,生産循環等控製環節和測試程序等內容。第十章從優化的同部控製監督等方麵,論述瞭內部控製係統的有效運行。作者力求做到瞭通俗易懂,內容翔實並能應用於實際操作。《企業內部控製與審計》對從事企業單位內部控製審計的注冊會計師,企業內部審認人員,事業單位審計人員和實際工作者具有指導作用。
發表於2024-12-28
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