内部会计控制规范(第3辑)

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出版者:中国市场出版社(原中国物价出版社)
作者:莫小鹏,谢晓晨
出品人:
页数:253
译者:
出版时间:2005-7
价格:18.00元
装帧:
isbn号码:9787801559074
丛书系列:
图书标签:
  • 内部控制
  • 会计
  • 财务
  • 规范
  • 管理
  • 审计
  • 风险控制
  • 企业管理
  • 会计准则
  • 财务管理
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具体描述

为了促进各单位内部会计控制体系的建设,加强内部会计监督,防范各种违法乱纪行为,财政部继《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范——货币资金(试行)》、《内部会计控制规范——销售与收款(试行)》、《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》和《内部会计控制规范——工程项目(试行)》之后,又制定下发了《内部会计控制规范——担保(试行)》和《内部会计控制规范——对外投资(试行)》,适用于国家机关团体、各类企业、事业等单位,以单位内部会计控制为主,同时兼顾与会计有关的控制,是我国会计工作中又一重要的规范性文件。

为了帮助广大财会人员及单位领导学好、用好上述新颁布的两个规范,由财政部财科所的专家学者撰写了《内部会计控制规范(第三辑)学习读本》。该书结合我国会计工作的现状,对两个规范的重点、难点进行了深入浅出的讲解,有很强的针对性、通俗性和权威性;内附有财政部颁布的《会计法》和一系列的内部会计控制规范的全文,是进行培训的良好教材,同时也是一部非常实用的学习读物。

该图书详细介绍了内部会计控制规范的核心内容,旨在为读者提供系统且全面的理论框架和实践指南。这本书通过清晰的逻辑结构和丰富的案例分析,帮助读者理解会计控制制度在企业运营中的关键作用。首先,它系统梳理了内部控制的基本原则和核心概念,包括控制目标、控制活动设计、信息流与通信流程等内容,使读者能够从宏观角度掌握内部控制体系的构建逻辑。其次,书中详细探讨了会计控制规范在具体业务领域中的应用,例如财务报表的准确性管理、风险识别与应对机制、人员账务处理规范等。通过具体实例的剖析,该书强调了不同情境下内部控制的灵活性和适应性,为从业者提供切实可行的操作指南。 此外,内容不仅涵盖理论层面,还深入分析了现代企业管理中内部控制的重要性,指出其在保障财务数据完整性、提升运营效率以及规避法律风险方面的不可替代性。书中还引入了最新的技术发展和合规要求,如信息化系统与数据安全的融合应用,以及对全球化业务环境下内部控制标准的统一推进。通过对比不同国家和行业的内部控制实践,读者能够更好地理解规范在实际操作中的具体需求和实施路径。 书中还特别注重对管理人员的能力培养,提出了一系列培训与评估方案,帮助企业建立有效的人力资源管理机制,以支撑内部控制体系的持续优化。同时,通过大量数据实例、案例研究和图表分析,使读者能够直观地理解复杂概念,并在实际工作中灵活运用所学知识。每一章节都经过精心设计,力求平衡理论深度与实践指导,确保内容既专业又易于接受。 这一书不仅是一本关于会计控制规范的权威参考,更是企业管理者提升内部治理水平的重要工具。它通过系统性、详尽且富有洞察力的阐述,使读者全面掌握该领域的核心要义,并具备在实际工作中应用所需的知识和方法,真正助力组织实现稳健发展。 总体而言,该书以高度实用的视角解构了内部会计控制规范的复杂内容,帮助读者深入理解其理论与实践价值,为企业建立高效、透明且合规的管理体系提供坚实支持。这本书在内容广度和深度上均达到了专业需求,是相关领域从业者必读的重要资料。

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