本書從七個方麵、分三十一章全麵地闡述瞭內部審計的定義、性質、方法、所采用的最新技術以及如何對內部審計活動進行管理和控製。
評分
評分
評分
評分
實用
评分晦澀難讀,翻譯得也不好,老外寫廢話還是厲害的。看完瞭對內控缺陷還是沒有理解,不建議細讀。
评分他人說,老外寫廢話還是厲害的。 我是看不下去。。。
评分他人說,老外寫廢話還是厲害的。 我是看不下去。。。
评分審計其實更多是管理,而非僅僅涉及財務。而管理往往又有著哲學的基礎。
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有