发表于2024-11-20
案例通略 2024 pdf epub mobi 电子书
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本书以《审计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计协会印发的《内部审计基本准则》,以及教育部17号令等为依据,紧扣新的形势,结合新的审计实务,通过案例分析的形式深入浅出地介绍和剖析丰富的内部审计方法与技巧。这些案例源自实践,但又高于实践,最终指导实践。该书既可以作为内部审计人员的工作指南,也是广大有志于内部审计工作的同志们学习内部审计方法与技巧的教材。
本书共分七章,从财务收支审计、经济责任审计、内部控制评审、工程审计、专项调查审查计及内部审计管理等几个方面全面系统地介绍了同部审计的基本原理和常用的审计方法。
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