本書基於《薩班斯-奧剋斯利法案》及美國上市公司會計委員會關於內部控製報告標準,準確地論述瞭內部控製、公司治理與審計的聯係。
本書涵蓋瞭學生應該瞭解的所有基本知識點,對審計學理論進行瞭係統說明,並設立瞭專欄描述舞弊以及運用經營風險方法識彆舞弊,使讀者對最新的技術、風險以及變化的審計方法有清楚的認識。
本書可作為高等院校講授審計學的教材,也可作為相關人員的參考書。
發表於2024-11-19
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