《第5號審計準則:與財務報錶審計相結閤的財務報告內部控製審計》主要內容:研究藉鑒世界主要經濟體加強內部控製的做法經驗和經典文獻,對推進我國企業內部控製體係建設、提高我國內部控製標準的科學性和前瞻性具有積極意義和重要作用。根據企業內部控製標準委員會第一次全體會議精神,在世界銀行的資助下,編者組織翻譯瞭《第5號審計準則——與財務報錶審計相結閤的財務報告內部控製審計》一書,供企業內部控製標準委員會委員、谘詢專傢和各界讀者參考。
發表於2024-12-26
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圖書標籤: 內控 全麵風險管理 internal control SOX
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