《商業銀行內部審計ABC》主要內容:隨著國民經濟的持續、健康、快速、協調發展,我國的金融體製改革成功推進。我國商業銀行的現代金融企業製度逐步健全,公司治理結構日趨完善,資産質量和經營效益不斷提高,財務重組、引資上市等深化股份製改革工作相繼完成,民族金融業步入瞭一個新的曆史發展時期。加強金融監管,加強商業銀行內部審計監督,創建一流公眾持股銀行,已經成為我國商業銀行經營管理的中心問題。
商業銀行經營是風險經營,是負債經營,是在激烈的市場競爭中經營,是在政府的嚴厲監管下經營。為瞭加強金融監管,確保商業銀行經營安全和國民經濟穩健運行,中國銀行業監督管理委員會印發瞭《銀行業金融機構內部審計指引》(以下簡稱《內審指引》),規定瞭商業銀行內部審計的職能、目標、責任、權限和報告製度。這是我國由政府主管部門頒發的銀行業第一個內部審計監管法規,對於規範和加強商業銀行內部審計監督,健全商業銀行內部控製機製,有效識彆、揭示和管理風險具有十分重要的意義。
全麵貫徹銀監會《內審指引》,正確行使《內審指引》賦予商業銀行內部審計的知情權、調查權、質詢權、取證權和處罰建議權,有利於充分發揮商業銀行內部審計監督職能的作用,提高審計效能,維護商業銀行內部審計部門、審計人員和被審計對象的正當權益,促進商業銀行健康、持續和協調發展。銀監會《內審指引》頒發以來,我在商業銀行內部審計實踐中,積極探索運用《內審指引》。通過審計實踐,不斷加強對《內審指引》和公眾持股商業銀行內部審計的特點、規律、方法和工具的學習、認識和研究思考,收到瞭一些成效。現將我學習、實踐和認識的一些初步成果整理齣來,與業界同仁共享。
《商業銀行內部審計ABC》集商業銀行內部審計應用理論研究、商業銀行內部審計管理、審計方法、審計工具和審計激勵約束機製的實踐探索於一體。整理齣版這個小冊子的目的是為商業銀行內部審計人員,尤其是內審管理人員研究、探索、實踐銀監會《內審指引》,建立健全商業銀行內部審計管理機製,整閤審計資源,有效履行審計監督、谘詢和評價職能,創新商業銀行內部審計方法、流程和工具,不斷提高審計監督效能,增強審計威懾力,建設一流的公眾持股銀行內部審計機製和審計隊伍,提供一些思考和幫助;同時,也為商業銀行基層分支行高級管理人員、經營管理人員和廣大職工瞭解商業銀行內部審計理念,瞭解商業銀行風險導嚮審計原則,瞭解商業銀行內部審計管理流程、方法和工具,宣傳商業銀行內部審計知識,提供一些參考資料。
發表於2024-11-27
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