《企業內部控製》以國際普遍認可的企業內部控製權成體係暨美國COS0委員會《企業風險管理:整閤框架》為藍本,順應國際內部控製與風險管理相融閤的潮流,結閤中國企業發展狀況,擬訂企業內部控製與風險管理的整體框架。《企業內部控製》高度濃縮內部控製與風險管理的理論綫路和方法,針對中國企業經營管理的風險盲區和薄弱點,進行係統分析和設計,製定齣滿足現代企業發展以及投資者、監管者、經營者等人員需要的內控體係。
《企業內部控製》適用於公司高級管理人員、控製人員、審計監督人員以及有誌於瞭解和掌握內部審計前沿知識的非審計專業人士。
發表於2024-12-27
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