《企業內部審計項目管理規範操作》共分為三十三章,從內部審計項目管理概述、審計項目計劃編製、審計實施方案編製、審計證據、經濟責任審計等方麵涵蓋瞭內部審計業務的主要方麵。信息時代要求審計項目組成員擁有更好的執業水平和更加豐富的執業經驗。這裏最核心的就是內部審計人員的專業水平。
發表於2024-11-20
企業內部審計項目管理規範操作 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
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