杨雄胜,南京大学会计学系主任、教授、博士生导师。主要研究领域为:内部控制、会计基本理论、财务管理、管理会计。已在《会计研究》、《财政研究》、《经济科学》、《经济学动态》、《经济理论与经济管理》、《中国经济问题》等杂志发表学术论文二百余篇。出版专著、主编教材十余部。主持国家自然科学基金和社会科学基金项目,承担了多项财政部会计重点科研课题。担任财政部企业内部控制标准委员会委员;财政部会计准则咨询专家;江苏省会计学会副会长。夏俊,高级会计师,工商管理学硕士,现任江苏省电力公司首席审计师;参与撰写了《企业财务管理探索丛书》,发表了《打造企业免疫系统》等论文:先后组织开展了《运用电子信息技术实施内部控制若干问题研究》等财政部重点科研课题,以及电网系统内的《公司内部控制评价体系建立与完善》、《新企业会计准则对公司的影响及对策研究》、《公司内部治理结构与审计》、《现代审计技术与方法在审计事务中的运用》等课题的研究,并多次获公司及系统内各项荣誉称号。
发表于2024-12-23
内部控制评价 2024 pdf epub mobi 电子书
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《内部控制评价:理论•实务•案例》主要研究内部控制评价的理论、方法及应用。《内部控制评价:理论•实务•案例》结合审计学、管理学等理论及其最新研究成果,按照内部控制评价的发展演变历史,详细阐述了要素评价模式、管理控制评价模式、持续改善的内部控制评价方法等评价方法的理论基础、技术方法,并结合案例详细说明其实际应用。《内部控制评价:理论•实务•案例》最后结合居于管理学理论前沿的战略理论的研究成果,对内部控制评价进行了展望。
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