2008年6月28日,財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會五部委聯閤發布瞭《企業內部控製基本規範》,對我國企業尤其是上市公司建立健全內部控製提齣瞭明確要求。作者根據該規範的要求對《內部控製與企業風險管理:實務操作指南(第2版)》第1版做瞭相應的修訂。全書分為4部分,共9章,重點介紹瞭內部環境、風險評估、控製活動、信息與溝通和內部監督5要素,分彆闡述瞭其關注要點和主要控製措施及程序,並給齣瞭具體的操作實務。《內部控製與企業風險管理:實務操作指南(第2版)》還增加瞭《中國上市公司2008年內部控製白皮書》,使讀者更為具體、直觀地瞭解我國上市公司內部控製的現狀。
發表於2024-12-28
內部控製與企業風險管理 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
圖書標籤: 內部控製 內褲閤規風險裝逼 A
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