《不確定環境中公司的內部控製與風險管理研究》以公司的內部控製和風險管理為立足點,著重分為三個部分,第一部分是內部控製和風險管理概述,包括內部控製和風險管理的基本規範、主要的控製活動、審計委員會的職責、反舞弊機製的建立;第二部分是內部控製設計實例——集團公司的資金集中管理,包括集團公司資金集中管理的模式、風險分析、運行體係及集團公司資金集中管理的內部控製設計原則;第三部分是內部控製和風險管理的專題,新會計準則運用與我國商業銀行信貸決策的聯動分析。
發表於2024-11-20
不確定環境中公司的內部控製與風險管理研究 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
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