《內部審計學》以IIA新定義為主導,充分結閤我國內部審計協會於2003年頒布的《內部審計基本準則》對內部審計宗旨、責任和範圍的界定,綜覽來自於不同方嚮的內部審計描述和其概念的曆史演變,突齣內部審計理論基礎和實踐需求,遵循《國際內部審計專業實務框架》和中國內部審計準則,以企業的經營活動為主軸,全麵闡釋瞭內部審計的內涵、外延及程序、方法。《內部審計學》以問題的提齣為引導,以理論闡述和案例分析相結閤為特點,力求幫助讀者能夠積極思考,並在思考中尋找答案。
發表於2024-12-29
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