《企業內部控製檢查與評價》內容簡介:鑒於內部控製檢查與評價的重要性,以及我國企業普遍缺乏風險評估與內部控製自我評價的實踐經驗和具體指導的現狀,《企業內部控製檢查與評價》圍繞貨幣資金、采購和付款、銷售和收款、存貨、生産成本、固定資産和其他非流動資産、費用、財務報告等業務展開內部控製檢查與評價的論述。在每一個具體業務的內部控製檢查與評價中,分為風險識彆和關鍵控製措施、檢查與評價項目、檢查方法和判斷標準、工作底稿等部分。《企業內部控製檢查與評價》最後一章介紹瞭一個企業內部控製檢查與評價的案例。
發表於2024-11-20
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