《企業內部控製規範2010》內容簡介:為瞭加強和規範企業內部控製,提高企業經營管理水平和風險防範能力,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益,根據國傢有關法律法規,財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會製定瞭《企業內部控製規範2010》,執行本規範的上市公司,應當對本公司內部控製的有效性進行自我評價,披露年度自我評價報告,並可聘請具有證券、期貨業務資格的會計師事務所對內部控製的有效性進行審計。
發表於2024-12-25
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圖書標籤: 會計 經濟 工作 內控 企業管理
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