《上市公司內部控製評價實務》依據財政部等五部委齣颱的《企業內部控製基本規範》和《企業內部控製配套指引》,結閤作者在企業內部控製和風險管理谘詢中積纍的豐富經驗,從企業實踐齣發,闡述瞭上市公司應該如何實施企業內部控製評價,並對上市公司實施內部控製評價的組織、內容、標準、程序和方法,以及缺陷的認定和整改等核心問題進行瞭深入的解讀,從而幫助企業係統地瞭解和掌握內部控製評價的理論和具體操作方法,具有很強的實用性。
發表於2024-12-23
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