《應用型本科財會係列教材•內部會計控製概論》論述瞭內部控製與內部會計控製的關係,對企業中貨幣資金、存貨、固定資産等主要業務的內部會計控製方法,采購、銷售、預算、信息係統等主要業務環節的內部會計控製方法,以及內部審計和外部審計在內部會計控製中的地位和作用作瞭介紹。同時,還探討瞭法律環境和文化環境與內部控製或內部會計控製的關係,比較瞭中外不同法製環境與文化環境對內部會計控製的影響,提齣瞭根據中國的法製環境與文化環境建設具有特色的內部控製體係的設想。為便於讀者學習及瞭解我國內部控製建設的現狀,書中收錄瞭企業內部控製標準委員會草擬、財政部發布的《企業內部控製規範起草說明》和《企業內部控製規範——基本規範(徵求意見稿)》。
發表於2024-11-20
內部會計控製概論 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
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