《企業內部控製暨全麵風險管理設計操作指南:風險框架·設計方法與模闆·實施案例》內容簡介:內部控製曆來是包括企業在內的所有組織和機構正常運轉的製度基礎。它是一個單位為瞭保障會計信息質量,保護資産的安全、完整。確保有關法律、法規和規章的貫徹執行而製定和實施的一個控製係統。內部控製是企業各項管理工作的基礎,是企業持續健康發展的保證。管理實踐證明,企業一切管理工作,都是從建立和健全內部控製開始的:企業的一切決策,都應統馭在完善的內部控製體係之下:企業的一切活動,都無法遊離於內部控製之外。管理實踐還證明,得控則強、失控則弱、無控則亂。
發表於2024-11-24
企業內部控製暨全麵風險管理設計操作指南 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
本書大部分都是錶格與流程,很實用,並且流程與錶格很時髦,復雜,學究氣很重,一看就是齣自名門!是否實用有待在日後的閤規審查中逐一適用方可評論,看瞭閤同與糾紛的,還不錯。p293案例四的“信息風險識彆與控製”很有意思揭示瞭ERM與IC-IF的規律。 三點遺憾: 1、關於受控文...
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圖書標籤: 內部控製 經管類 投資法務 企業內部控製
內附有不少例子,作為框架參考尚可,但要實際使用,還是單薄瞭些。
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