楊文梅,中南財經政法大學工商管理碩士,國際注冊內部審計師(CIA),高級會計師,具有20多年財務管理和內部審計工作經驗,曾擔任多傢快銷企業財務總監和審計總監,特彆擅長快速發展中民營企業財務管理規範化戰略策劃、內部控製製度及流程設計和實施培訓,對企業內部控製流程梳理和企業內部審計實施有非常獨到的見解和豐富的操作經驗。
《企業內部審計全流程指南》依據新的《中華人民共和國內部審計準則》《企業內部控製基本規範》《企業內部控製配套指引》《企業會計準則》《企業財務通則》等法規編寫而成。
《企業內部審計全流程指南》共分為五章,主要從內部審計機構的管理、內部審計工作流程步驟、企業績效審計、業務流程內部控製審計、信息係統審計五個方麵,對企業內部審計及其管理做瞭實操性的指引,通過大量的實戰範本,對企業內部審計的整個流程進行瞭詳細的介紹。
《企業內部審計全流程指南》內容新穎、可操作性強,適閤企業財務人員、內部審計從業者、企業管理者和相關財經院校的審計、財會類專業師生參考閱讀。
發表於2024-12-25
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圖書標籤: 審計 內部審計 內審 財務 經濟 管理 盡調 審計管理
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