杨文梅,中南财经政法大学工商管理硕士,国际注册内部审计师(CIA),高级会计师,具有20多年财务管理和内部审计工作经验,曾担任多家快销企业财务总监和审计总监,特别擅长快速发展中民营企业财务管理规范化战略策划、内部控制制度及流程设计和实施培训,对企业内部控制流程梳理和企业内部审计实施有非常独到的见解和丰富的操作经验。
发表于2024-11-23
企业内部审计全流程指南 2024 pdf epub mobi 电子书
图书标签: 审计 内部审计 内审 财务 经济 管理 尽调 审计管理
《企业内部审计全流程指南》依据新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则》《企业财务通则》等法规编写而成。
《企业内部审计全流程指南》共分为五章,主要从内部审计机构的管理、内部审计工作流程步骤、企业绩效审计、业务流程内部控制审计、信息系统审计五个方面,对企业内部审计及其管理做了实操性的指引,通过大量的实战范本,对企业内部审计的整个流程进行了详细的介绍。
《企业内部审计全流程指南》内容新颖、可操作性强,适合企业财务人员、内部审计从业者、企业管理者和相关财经院校的审计、财会类专业师生参考阅读。
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